第1篇 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)
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1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個外勤單位的現(xiàn)場管理、底稿歸檔;
2、對審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。
第2篇 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)
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1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;
2、 錄入會計(jì)憑證,處理報(bào)表,對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;
3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;
4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;
5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排,在規(guī)定時間內(nèi)完成香港公司會計(jì)與審計(jì)工作,呈遞上級審核,并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作;
6、 出具簡單的審計(jì)報(bào)告;
7、 及時為客戶解答會計(jì)和審計(jì)方面的疑問;
7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反饋,按上級指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。
第3篇 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)
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1、審計(jì)制度的擬訂、完善和實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)科室的工作管理;(年度、月度計(jì)劃上報(bào)與執(zhí)行監(jiān)督)
3、負(fù)責(zé)對外(包括子公司)審計(jì)業(yè)務(wù)管理;
4、負(fù)責(zé)審計(jì)成果的出臺、利用和后續(xù)跟蹤審計(jì);
第4篇 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)
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1.在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下,與各部門溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;
2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計(jì);
3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)oa、erp系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;
4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報(bào);
5.維護(hù)內(nèi)控手冊;
6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;
7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計(jì),并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報(bào);
8.配合外部審計(jì)人員完成公司內(nèi)部控制審計(jì)。
第5篇 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)
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1. 每年1~2輪sox 404合規(guī)項(xiàng)目測試
2. csa內(nèi)控自我評估抽樣測試
3. 識別高風(fēng)險領(lǐng)域,進(jìn)行各位流程審計(jì)/信息系統(tǒng)審計(jì)/工程審計(jì)等
4. 根據(jù)舉報(bào)信息開展舞弊調(diào)查
5. 撰寫審計(jì)報(bào)告,并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改
第6篇 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)
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1.完善、執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)制度。
2.編制會計(jì)總帳、分類帳及相關(guān)報(bào)表。
3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財(cái)務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。
4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報(bào)。
5.保障運(yùn)作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順,有效進(jìn)行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。
6.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系。
7.配合工商、稅務(wù)等部門的年檢及審計(jì)工作。
8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報(bào)等相關(guān)知識。
9.負(fù)責(zé)準(zhǔn)備退稅單據(jù),進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)。
第7篇 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)
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審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行
按照集團(tuán)審計(jì)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求,開展相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目。
咨詢
向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。
制度建設(shè)
根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)規(guī)定及公司的發(fā)展情況,起草和更新內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度。
關(guān)系管理
就內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目外包的相關(guān)工作,與外部審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行溝通。
審計(jì)整改跟蹤
參與審計(jì)整改跟蹤工作(包括維護(hù)和更新審計(jì)跟蹤日志、對審計(jì)跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等)。
主管分配的其他工作任務(wù)
第8篇 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)
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1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計(jì)結(jié)論,編制整理審計(jì)工作底稿等
2、對內(nèi)部控制實(shí)施有效性測試;
3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;
4、完成部門交辦的其他工作
第9篇 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)
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1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;
2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議,督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報(bào)告;
4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
5、對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);
6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;
7、完成公司交辦的其他工作。
第10篇 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)
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1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商動態(tài)管理及對外現(xiàn)場審計(jì)工作,確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;
2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;
3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作,負(fù)責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作