毛片久久久,日韩中文字幕精品久久,欧美福利视频导航,亚洲一区二区三区视频,午夜免费福利网站,久久不射网站,成人福利视频网站

當前位置:1566范文網(wǎng) > 公司范文 > 崗位職責 > 會計崗位職責

材料會計崗位職責(十二篇)

發(fā)布時間:2024-02-13 19:08:19 查看人數(shù):58

材料會計崗位職責

第1篇 材料會計崗位職責

1、負責統(tǒng)計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬

2、負責統(tǒng)計與管理機械管理部固定資產(chǎn)流轉(zhuǎn)臺賬

3、負責統(tǒng)計與管理機械維修臺賬

4、負責統(tǒng)計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結算

5、負責參與公司固定資產(chǎn)及材料的盤點工作

6、負責倉庫材料、公司固定資產(chǎn)與公司財務賬,賬實相符

7、其他領導交辦的事項

倉庫臺賬會計職位要求(招聘職位:統(tǒng)計/會計,明確上班地點是公司倉庫,住鐵皮房,待遇3500-5000,包吃住等)

1、高中以上學歷

2、會電腦,熟悉辦公軟件,會用excel函數(shù)。

3、有耐心,堅持原則

4、有倉庫管理員經(jīng)驗、有統(tǒng)計員經(jīng)驗、有會計證優(yōu)先

第2篇 生產(chǎn)企業(yè)材料會計崗位職責

生產(chǎn)企業(yè)材料會計崗位職責

下面就是生產(chǎn)企業(yè)材料會計崗位職責等等的介紹,希望為您帶來幫助。

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、采購入庫:審核發(fā)票,發(fā)票真實,印章清晰,品名規(guī)格型號,數(shù)量核對一致,價格合理,審核完畢在審核人處簽字,才能報帳。

5、及時了解倉庫進貨情況,及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對,所進配件進行匯總。

6、供應商的結算:檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有無白條出現(xiàn),應及時通知供應商到倉管員處換取票據(jù)。以防倉管員少計或多計,引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。

7、每天做好供應商預付款的登記,并及時與財務溝通,掌握并了解供應商余額情況。

8、負責各種配件材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。

9、按時按月向財務傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。倉庫和材料會計都有材料明細賬,各自登記和維護自己的材料明細賬,每個月進行一次清倉盤點,消除差錯,壓縮庫存。

材料會計工作難點

1、材料采購的實物與發(fā)票不同步。可先用暫估價入賬,待正式票收到后再將暫估價沖出,按發(fā)票重新登賬;也可先不登記,待票到后一并登記。這主要取決于發(fā)票滯后的時間。

2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法,不論選擇哪種方法,已經(jīng)確定后不能輕易改變,否則成本缺乏可比性。

3、材料賬的稽核。一般企業(yè)都要求會計定期與庫管對賬,核對會計賬與庫管賬的一致,計價的一致,并進行調(diào)賬(數(shù)量與價格)。這也就是人們常說???賬相符”。

4、實物盤點。一般每月月末應對材料進行盤點,如果材料較多交雜也可以抽查,抽查出有問題的再逐一清點,抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準則規(guī)定,材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常衱帳物相符”。

5、如果采用計劃成本核算材料成本,材料成本差異科目需要定期核對與調(diào)整,以保證其真正差異不是太大。

材料會計的工作內(nèi)容

1 按記帳規(guī)則結算、記帳,做到數(shù)字準確、上報及時。

2 負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

3 接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平?情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

4 填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。

5 根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領料,需經(jīng)處長簽字。 每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出,數(shù)字要準確,時間要及時,統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

6 使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

7 完成處、科領導交辦的其他臨時性工作

公司會計部主要職責

會計工作職責主要分三個等級,出納、記賬會計、財務管理:

出納主要的工作內(nèi)容是登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;保管工作的印章、證件;負責銀行、稅務方面的外勤工作;協(xié)助記賬會計做一些基本的工作。

記賬會計的工作內(nèi)容是登記總賬、明細賬;做資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

財務管理的工作就是屬于管理層的工作了,宏觀上對公司的資金進行調(diào)控;管理財務部的各個方面。

1、會計人員在會計工作中應當遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,嚴守工作紀律,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

2、會計人員應當熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會議制度,并結合會計工作進行廣泛宣傳。

3、會計人員應當按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度和程序和要求進行會計工作,保證所提供的會計信息合法、準確、及時、完整

第3篇 材料會計崗位職責范文

材料會計崗位職責范文

1、采購入庫

單據(jù)審核包括如下內(nèi)容: 審核發(fā)票、 銷貨單位出庫單據(jù) (如需付現(xiàn)金應有現(xiàn)金收據(jù),現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財 務專用章或者購買商品貨主的身份證復印件同時復印件上要 注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認簽字) 、繳庫單、請購單、 購銷協(xié)議、內(nèi)部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上 的編碼在采購入庫中是能查到,查不到不予報銷(費用類和 固定資產(chǎn)類不用入庫)還要注意一下幾點:

(1)單據(jù)抬頭應該一致;

(2)發(fā)票真實、印章清晰;

(3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致;

(4)實際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補請購單;

(5) 單品采購超過 2000 元需要購銷協(xié)議, 單品采購超 過 5000 元還需要分公司內(nèi)部評審, 單品采購超過 1 萬元還需 要總部評審;

(6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫,以便于做憑證時入 對應科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會計和分公司總經(jīng)理簽字后就 可以報賬了。

2、維護發(fā)票

(1)錄入材料采購憑證時,如果取得了增值稅專用發(fā)票, 則借方原材料為不含稅價,并錄入應交稅金進項稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證,會出現(xiàn)錯誤。 一張繳庫單對應一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票,而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬, 在錄入憑證時登記為一張會計憑 證,此時應對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進行核對,保證一 致。

(2)發(fā)票從采購入庫單生成,根據(jù)經(jīng)審核后的單價、金額進 行修改;

(3)材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務用友系統(tǒng)沒有采購 入庫單,不需要做發(fā)票,直接編制會計憑證。部門輔助核算按材 料或者費用使用、發(fā)生歸屬進行歸集。

<1>、維護發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致

<2>、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核,主要參照最近一次采 購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。

3、制單

正常要先維護發(fā)票再制單,但包材的要先制單再維護發(fā)票。

4、入庫單審核

每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核 對。根據(jù)庫管的業(yè)務熟練程度前期可以縮短周期,時間長后可以 延長周期。核對項目包括:金額、數(shù)量、名稱、供應商廠家。

5、出庫單審核

每周從庫管處拿回 《出庫單》 其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。 根據(jù)庫管的業(yè)務熟練程度前期可以縮短周期, 時間長后可以延長 周期。核對:名稱、數(shù)量、領用部門、收發(fā)類別。

第4篇 材料會計崗位職責范本化工公司

1.負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

2.接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺賬;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

3.填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢

第5篇 材料會計崗位職責權限

材料會計崗位職責權限(1)

以下就是材料會計崗位職責權限等等的介紹,希望為大家?guī)韼椭?/p>

1、審核所有原材料和成品的出入庫單據(jù)。

2、根據(jù)采購合同和供應商實際來貨情況審核采購應付款。并對財務系統(tǒng)中的采購發(fā)票進行鉤稽,原材料入庫核算,出具供應商暫估明細報表。

3、存貨出庫核算,調(diào)整生產(chǎn)成本,出具工程領用材料成本報表,在系統(tǒng)中生成出入庫憑證。

4、每月月底對原材料、成品倉庫進行盤點,出具盤點報告,對盈虧情況進行分析并查找原因。

5、每月底統(tǒng)計材料來貨和運輸數(shù)量。

6、完成上級領導交代的事宜。

材料會計崗位職責權限(2)

1.負責公司資金管理,保證公司資金收付規(guī)范;

2.執(zhí)行財務管理組織安排往來款項清理、存貨及固定資產(chǎn)盤點及核對;

3.審核公司的原始單據(jù)控制成本;

4.日常賬務處理、月度結算流程的執(zhí)行;

5.各類報表的編制提報;

6.積極與業(yè)務部門進行溝通,完善業(yè)務操作及財務流程;

7.負責納稅申報、發(fā)票管理及涉稅事項的處理;

8.財務檔案管理及其他日常工作。

材料會計崗位職責權限(3)

1、負責原材料采購價格、出入庫單據(jù)的核對及錄入;

2、負責存貨進銷存系統(tǒng)的維護和月末結賬;

3、負責組織及參與各部門對公司庫存的盤點工作,對清查中盤盈虧資產(chǎn)確認和賬務處理;

4、協(xié)助采購部做好與供應商的結算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量和單價與發(fā)票、采購合同是否一致;

5、負責對委外加工物資的監(jiān)管,確保賬面數(shù)量、金額與實物相一致;

6、負責每月按時出具準確的物料進銷存報表;

7、負責財務經(jīng)理交辦的其他事務性工作。

材料會計崗位職責權限(4)

一、材料會計以倉管員遞交的材料驗收進庫單,按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬,特別注意單據(jù)上材料的單價,包裝規(guī)格,供應商名稱,開票信息,數(shù)量,收貨地址,收貨人等信息。

二、對倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對,票據(jù)是否齊全,收發(fā)是否一致。

三、及時了解材料的進場工作情況,及時催促材料收、發(fā)是否及時,并對所進材料進行匯總。

四、供應商的結算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有無白條出現(xiàn),應及時通知供應商到倉管員、門店店長處換取簽收單據(jù)。

五、負責各種材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。

六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

七、連鎖門店的要貨請求追蹤并審核數(shù)據(jù)的合理性。

七、配合會計對物資賬目的清理、核算,特別是集團內(nèi)部的銷售單據(jù)和連鎖門店的總倉與門店間的配送單據(jù)。

八、按時按月向財務傳送材料月報表,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。

第6篇 材料會計工作崗位職責

本文系材料會計崗位職責,僅供各位材料會計參考。

(一)認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度。

(二)按記帳規(guī)則結算、記帳,做到數(shù)字準確、上報及時。

(三)負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

(四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

(五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。

(六)根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領料,需經(jīng)處長簽字。

(七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出,數(shù)字要準確,時間要及時,統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

第7篇 材料會計崗位職責職位要求

崗位職責:

1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置, 嚴格按照物資 分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。

2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對,票據(jù)是否齊全,收發(fā)是否一致。

3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況, 及時催促材料 收、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總。

4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應,以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。

5.供應商的結算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有 無白條出現(xiàn),應及時通知供應商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少 計或多計,引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應商預付款的登記,并及時與財務溝通,掌握并了 解供應商余額情況。

7.負責各種材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準確及時地傳遞 和反饋信息,及時分類保管好管理資料。

8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況,做到 盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。

9.實事求是,全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務部都有材料明細賬, 各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記 賬,財務是根據(jù)出入庫數(shù)量加權平均計算出庫金額的。

職位要求:有從相關業(yè)經(jīng)驗,有會計證。

崗位要求:

學歷要求:不限

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:不限

第8篇 材料會計崗位職責化工公司

1.負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

2.接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺賬;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

3.填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢査合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報賬付款。

4.根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更,代用要經(jīng)技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領料,需經(jīng)處長簽字。

5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

6.完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

第9篇 建筑公司材料會計崗位職責

建筑公司材料會計崗位職責(篇一)

以下就是建筑公司材料會計崗位職責等等的介紹,希望為您帶來幫助。

1、按記帳規(guī)則結算、記帳,做到數(shù)字準確、上報及時。

2、負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

3、接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料。

4、填寫到貨物資的驗收單,填制驗收單據(jù),報帳付款。

5、根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料。

6、建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存表。

建筑公司材料會計崗位職責(篇二)

1、負責收貨驗收,發(fā)現(xiàn)有異常情況向主管匯報,得到指示意見后遵照執(zhí)行,經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗合格后,辦理入庫手續(xù),開具入庫單,登記進銷存帳。

2、負責生產(chǎn)部門領料,根據(jù)生產(chǎn)計劃部門審核通過的領料單據(jù)照單發(fā)料,登記進銷存帳。

3、負責安排倉庫庫容,給每種物料貼上明確的標簽,做到先進先出,了解采取合理的保護措施,防止物資因各種原因受到損壞。

4、負責做好各類物料和產(chǎn)品的日常檢查工作,每月月末進行檢查盤點及材料成本核算,并做到賬、物二者一致。

5、負責收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱填寫全稱并與送貨單一致,收料單上注明單重和總重。

6、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放按照已劃分的區(qū)域進行擺放,其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要處理。

7、負責公司對外產(chǎn)品銷售客戶管理、銷量統(tǒng)計;報價、業(yè)務跟單、業(yè)務提成、客戶內(nèi)部提成單價的落實。

建筑公司材料會計崗位職責(篇三)

1、按倉庫保管員提供的入庫單,按照物資分類進行物資總帳及分帳管理,嚴格進行分類匯總管理登記入電腦臺帳。

2、對工地倉管員統(tǒng)計的材料認真核對,查詢票據(jù)是否齊全,入庫信息是否準確。

3、及時了解工地材料的收發(fā)情況,催促各項目倉管員按月及時入帳,做到當月帳款當月入帳,不跨月、不重復。

4、負責各種材料的原始憑證記錄登記(包括合同、發(fā)票、結算單、對帳單),并準確及時傳遞和反饋信息,及時做好分類保管

5、配合采購員對所購材料帳目的核對、清理、匯總工作。

6、按時按月與財務部核對材料月報表,做到帳目核對平衡,無差異。

建筑公司材料會計崗位職責(篇四)

(1) 利用專業(yè)采購管理軟件對項目出入庫進行管理,結合采購供應計劃進行合理庫存管控;

(2) 對項目物資設備采購結算情況進行對接、審核,并編制相應的項目物資設備資金使用計劃;

(3) 建立規(guī)范統(tǒng)一的項目物資設備管理臺帳,核查物資設備出入庫數(shù)據(jù)及相關數(shù)據(jù)報表的統(tǒng)計;

(4) 建立健全物資設備供應核算臺賬,做到月度核算、季度分析、竣工總結; (月末對項目勞務隊伍消 耗

材料進行核算,超耗物資扣款;季末對項目各工號材料進行核算,完成盈虧分析報告;項目竣工總核算并

編制《物資成本盈虧分析報告》。)

(5) 與公司和項目財務部門對接,提供真實準確的財務核算數(shù)據(jù);

(6) 部門領導交辦的其他事宜。

第10篇 制造業(yè)材料會計崗位職責

制造業(yè)材料會計崗位職責

下面就是制造業(yè)材料會計崗位職責等等的介紹,希望為您帶來幫助。

1、存貨出入庫單據(jù)審核、記賬、憑證編制、整理、裝訂;

2、材料銷售數(shù)據(jù)整理、發(fā)票開具;進項發(fā)票資料整理、回票跟進;

3、存貨成本結轉(zhuǎn)及庫存核對;

4、合同及訂單執(zhí)行情況檢查、跟進;

5、存貨月、季、年度分析報告;

6、供應商往來對賬核對;

7、上級交辦的其他工作。

采購會計崗位職責

1、建立材料明細賬,確定產(chǎn)品分類。

2、月底根據(jù)發(fā)出材料,購進材料單,匯總合計,與倉庫材料會計核對。

3、期間末做材料預算,成本對比,進銷差價分析??刂粕a(chǎn)成本。

4、優(yōu)化采購流程,控制采購質(zhì)量與成本。

3、配合相關部門完場供應商的選擇及談判,具有一定的談判能力。

4、有強烈的成本意識,在公司采購程序的控制下,以最優(yōu)的價格和品質(zhì)完成采購訂單。

5、對采購合同進行管理,做到采購訂單及時下達并對供應商的生產(chǎn)進度進行管控以確保質(zhì)量和交貨期。

6、負責采購人員之間協(xié)調(diào)與支持工作,對采購人員實施考核,及良好的團隊協(xié)作精神。

7、完成領導交代的其他工作。

會計助理崗位職責

1、貫徹公司各費用、資產(chǎn)、材料等管理制度。

2、審核日常費用,制作會計憑證。

3、審核固定資產(chǎn)、庫存商品的采購以及領用手續(xù)。

4、審核材料、低值易耗品的采購以及領用手續(xù)。

5、盤點賬目。

6、組織憑證裝訂,資料歸檔。

7、服從并完成上級安排的其他工作。

成本會計崗位職責

1、負責生產(chǎn)成本的核算,認真進行成本、開支的事前審核;

2、嚴格控制成本,促進增產(chǎn)節(jié)約,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益;

3、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨,審查原材料的采購;

4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項;

5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;

6、負責定期盤點工作的組織與安排,并進行盤點總結與分析;

第11篇 公司材料固定資產(chǎn)會計崗位職責范例

公司材料、固定資產(chǎn)會計崗位職責范例

□工作要求:

負責公司材料賬的核算工作,審核材料入庫、領用單據(jù)的合法、有效性,及時、準確反映公司各種輔助材料、修理用備件、低值易耗品的庫存量及資金占用情況,負責固定資產(chǎn)類別的正確劃分。

*主要工作內(nèi)容:

一、審核材料采購員轉(zhuǎn)來的材料入庫單、倉庫轉(zhuǎn)來領用單的手續(xù)是否完整、正確。

二、根據(jù)審核無誤的材料發(fā)票及入庫單、出庫單,及時進行帳務處理,正確核算存貨與應付賬款。

三、根據(jù)已編會計憑證登記材料明細帳,月底結出余額并與總帳、倉庫材料臺帳庫存進行核對,參加月末倉庫實地盤點,及時反映倉庫盤盈盤虧情況,確保帳帳、帳物相符。

四、負責材料物資運費的審核報銷。

五、審核固定資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)、報廢申請報告。及時注銷調(diào)出或報廢的固定資產(chǎn)卡片,并按程序規(guī)定作相應賬務處理。

六、對公司固定資產(chǎn)的購入、調(diào)出、報廢及時進行核算和管理,正確劃分在用、未使用、不需用固定資產(chǎn),及時反映使用情況。定期組織檢查,做到帳、卡、物相符。每月按固定的折舊方法、計提固定資產(chǎn)折舊費用。年末組織進行固定資產(chǎn)盤點工作,編制固定資產(chǎn)盤點表,并出具分析報告。

七、每月對材料采購價格、采購成本、庫存量變動情況進行分析。

八、負責材料增值稅票的催收,以及與供應商的往來核對工作。

九、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:原材料、低值易耗品、應付帳款、預付帳款、固定資產(chǎn)、累計折舊、工程物資、在建工程、固定資產(chǎn)清理、其他業(yè)務收入、其他業(yè)務支出等

第12篇 施工企業(yè)材料會計崗位職責

施工企業(yè)材料會計崗位職責(1)

以下就是施工企業(yè)材料會計崗位職責等等的介紹,希望為各位帶來幫助。

1.審核各類原始單據(jù),無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證

2.月末結賬,按時編制各種會計報表,做到數(shù)字真實,計算準確,內(nèi)容完整,說明清楚

3.負責監(jiān)督公司財務運作情況,及時核對現(xiàn)金銀行帳,做到票據(jù)、賬務、資金相符

4.負責公司稅金計算及稅務申報

5.負責發(fā)票的購買與管理,認真保管發(fā)票,嚴禁丟失

6.每月核對應收應付賬款,與采購對賬核對進項發(fā)票,與業(yè)務對賬開具銷售發(fā)票

7.月末憑證整理與裝訂,安全保管財務資料及會計檔案

8.完成上級分配的其他工作

施工企業(yè)材料會計崗位職責(2)

1、制作記賬憑證,按時出具余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

2、負責日常收支的管理和核對;

3、準確的編制提交財務統(tǒng)計報表、分析報告,負責成本核算;

4、負責倉庫盤點及基本賬務的核對;

5、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

6、負責記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

7、協(xié)助完成其他日常事務性工作。

施工企業(yè)材料會計崗位職責(3)

1.填制憑證、編制報表:填制、打印會計憑證、明細分類賬等會計事宜,編制會計報表。

2.復核、對賬并定期盤點:負責現(xiàn)金銀行及轉(zhuǎn)賬憑證的復核、與出納對賬、現(xiàn)金及銀行盤點、至銀行收取銀行對賬單,編制銀行調(diào)節(jié)表等工作。

3.債權債務核對:負責公司往來債權債務賬目的定期檢查,核對應收、應付、其他應收及其他應付明細賬目,發(fā)現(xiàn)臺賬及賬實不符情況,及時上報財務經(jīng)理。

4.成本、費用入賬、復核與分析:全面負責費用、成本入賬的及時性和完整性,定期進行復核與分析,提供相關成本、費用核算數(shù)據(jù)。

5.配合員工結算費用扣?。号浜咸峁﹩T工結算應扣款項的統(tǒng)計、扣取。

6.納稅申報:負責公司各項稅款的計算、繳納,做好稅金臺賬并做到每月及時網(wǎng)上納稅申報。

7.憑證歸檔:負責憑證裝訂、保管、明細賬及資料整理等各種輔助性工作。

施工企業(yè)材料會計崗位職責(4)

1. 建立完整的賬務核算體系,及時提供可靠的會計信息。

2. 有效、合理地使用資金,及時進行資金預測、籌集工作,保證公司健康現(xiàn)金流。

3. 執(zhí)行國家稅法政策,及時做好納稅申報工作,負責公司整體稅務籌劃工作。

4. 編制各類對內(nèi)、對外報表,分析財務計劃的執(zhí)行情況,提供財務分析報告,進行經(jīng)營監(jiān)控。

5. 當好決策參謀,及時、準確地向決策者和相關管理者提供決策數(shù)據(jù)支持。

6. 健全財務管理,編制財務計劃,開展預算工作,有效進行成本控制管理。

7. 設計、執(zhí)行公司財務內(nèi)控管理制度,負責公司全面風險管理。

8. 對公司資產(chǎn)進行有效管理,保證公司資產(chǎn)安全。

9. 管理公司戰(zhàn)略,制定執(zhí)行公司財務戰(zhàn)略。

10. 負責銀行、稅務等外部關系管理。配合做好各項審計、檢查工作。

11. 進行財務部門知識管理、信息系統(tǒng)管理、會計檔案管理。

材料會計崗位職責(十二篇)

1、負責統(tǒng)計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬2、負責統(tǒng)計與管理機械管理部固定資產(chǎn)流轉(zhuǎn)臺賬3、負責統(tǒng)計與管理機械維修臺賬4、負責統(tǒng)計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

推薦專題

相關材料信息

  • 材料會計助理崗位職責(20篇范文)
  • 材料會計助理崗位職責(20篇范文)99人關注

    崗位職責:1、負責材料采購價格、出入庫單據(jù)核對及錄入;2、負責材料各項單據(jù)核算及月末結賬;3、協(xié)助部門領導做好合同管理,對開票數(shù)量、金額進行核查;4、協(xié)助采購 ...[更多]

  • 材料會計崗位職責化工公司(20篇范文)
  • 材料會計崗位職責化工公司(20篇范文)98人關注

    1.負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。2.接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺賬;要掌握資源及平衡情況,及時提 ...[更多]

  • 材料會計員崗位職責(十二篇)
  • 材料會計員崗位職責(十二篇)98人關注

    1、大專以上學歷,亦可(xxxx年屆)2、負責erp系統(tǒng)單據(jù)錄入(入庫單、出庫單等單據(jù))3、周末能配合加班(一般周六加班,平均月加班時間16-35h)4、繳納五險一金,免費工作 ...[更多]

  • 燃氣公司材料會計崗位職責(18篇范文)
  • 燃氣公司材料會計崗位職責(18篇范文)97人關注

    燃氣公司材料會計崗位職責以下就是燃氣公司材料會計崗位職責等等的介紹,希望為您帶來幫助。1.負責對各類原材料的收、發(fā)、存業(yè)務及時登記保管賬,做到賬實相符,提供的 ...[更多]

  • 材料會計崗位職責權限(十二篇)
  • 材料會計崗位職責權限(十二篇)95人關注

    材料會計崗位職責權限(1)以下就是材料會計崗位職責權限等等的介紹,希望為大家?guī)韼椭?、審核所有原材料和成品的出入庫單據(jù)。2、根據(jù)采購合同和供應商實際來貨 ...[更多]

  • 材料助理會計崗位職責(六篇)
  • 材料助理會計崗位職責(六篇)93人關注

    崗位職責:1、負責材料采購價格、出入庫單據(jù)核對及錄入;2、負責材料各項單據(jù)核算及月末結賬;3、協(xié)助部門領導做好合同管理,對開票數(shù)量、金額進行核查;4、協(xié)助采購 ...[更多]

  • 材料會計工作崗位職責(十二篇)
  • 材料會計工作崗位職責(十二篇)91人關注

    本文系材料會計崗位職責,僅供各位材料會計參考。(一)認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度。(二)按記帳規(guī)則結算、記帳,做到數(shù)字準確、上報及時。(三)負責外調(diào)材料的 ...[更多]

  • 材料會計師崗位職責(十二篇)
  • 材料會計師崗位職責(十二篇)79人關注

    崗位職責1、負責材料的出入庫,核對出入庫賬目,提供材料報表。2、協(xié)助財務主管建立和完善財務部門,建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系 ...[更多]